İngiltere Vergi Hizmetleri
İngiltere Sanal Ofis Hizmetinde Neden Ortac Audit Company?
- Prestijli Lokasyon ve Yasal Adres
- Profesyonel Toplantı Olanakları
- Evrak ve Kargo Yönetimi
İngiltere’de Vergi Hizmetleri
İngiltere’de vergi hizmetleri, işletmelerin mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri için büyük önem taşır. Ortaç Global, İngiltere’deki işletmelere kapsamlı vergi danışmanlığı ve hizmetleri sunarak, vergi yükümlülüklerinin doğru ve zamanında yerine getirilmesini sağlar. Bu bölümde, İngiltere vergi sistemi ve Ortaç Global’in sunduğu hizmetler hakkında detaylı bilgi edineceksiniz.
Vergi Danışmanlığı
Vergi danışmanlığı, işletmelerin vergi mevzuatına uyum sağlamalarını ve vergi yükümlülüklerini minimize etmelerini sağlar. Ortaç Global, uzman ekibiyle işletmelere vergi danışmanlığı hizmetleri sunar. Bu hizmetler arasında, İngiltere vergi oranları, vergi muafiyetleri, ve vergi planlaması gibi konular yer alır. Vergi danışmanlığı sayesinde, işletmelerin mali durumları daha sürdürülebilir hale gelir ve gereksiz vergi ödemelerinden kaçınırlar. İngiltere’de şirket kurma sürecinde de vergi planlaması büyük önem taşır. Vergi danışmanlığı sayesinde, işletmelerin mali durumları daha sürdürülebilir hale gelir ve gereksiz vergi ödemelerinden kaçınılır.
Vergi Beyannamesi Hazırlama
Vergi beyannamesi hazırlama, işletmelerin gelir ve giderlerini beyan ederek vergi yükümlülüklerini yerine getirmeleri gereken bir süreçtir. Ortaç Global, müşterilerine vergi beyannamesi hazırlama konusunda profesyonel destek sunar. Bu süreçte, İngiltere vergi beyannamesi ve ilgili belgelerin doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması sağlanır. Böylece, işletmelerin vergi yükümlülükleri zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirilir. İngiltere muhasebe süreçlerinin bir parçası olarak, vergi beyannamelerinin zamanında ve hatasız bir şekilde sunulması, işletmelerin cezai yaptırımlardan kaçınmasını sağlar.
Vergi Danışmanlığı ve Planlaması
Vergi danışmanlığı ve planlaması, işletmelerin uzun vadeli vergi stratejilerini belirlemelerine yardımcı olur. Ortaç Global, müşterilerine bu alanda kapsamlı hizmetler sunarak, vergi yükümlülüklerini minimize etmelerine ve mali süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olur. Vergi planlaması, işletmelerin gelecekteki vergi yükümlülüklerini öngörmelerine ve buna göre stratejiler geliştirmelerine olanak tanır.
Vergi İadesi Hizmetleri
Vergi iadesi hizmetleri, işletmelerin fazla ödedikleri vergileri geri almalarını sağlar. Ortaç Global, müşterilerine vergi iadesi sürecinde rehberlik eder ve gerekli başvuruları yapar. Bu hizmetler, özellikle İngiltere vergi dairesi ile olan ilişkilerde büyük kolaylık sağlar. Vergi iadesi hizmetleri sayesinde, işletmelerin mali durumları düzeltilir ve gereksiz mali yüklerden kurtulurlar.
İngiltere Vergi Hizmetleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
İngiltere’de vergi yükümlülükleri nelerdir?
İngiltere’de işletmeler için en önemli vergi yükümlülükleri arasında Kurumlar Vergisi (Corporation Tax), KDV (VAT), Gelir Vergisi (Income Tax) ve bordro vergileri bulunmaktadır. İşletmenizin faaliyet türüne göre farklı vergiler uygulanabilir.
Kurumlar Vergisi (Corporation Tax) oranı nedir?
İngiltere’de Kurumlar Vergisi oranı, işletmenin kârına bağlı olarak değişir. 2023 itibarıyla, yıllık £50,000’a kadar kâr eden işletmeler için %19, daha yüksek kâr edenler için ise %25 oranında uygulanmaktadır.
İngiltere’de KDV (VAT) kaydı zorunlu mu?
Eğer işletmenizin yıllık cirosu £85,000’i (2024 itibarıyla) aşarsa KDV kaydı yaptırmanız zorunludur. Ancak daha küçük işletmeler de isteğe bağlı olarak KDV kaydı yaptırarak bazı avantajlardan faydalanabilir.
Gelir Vergisi (Self-Assessment) ne zaman beyan edilir?
Serbest çalışanlar ve bireysel girişimciler için Gelir Vergisi beyannamesi, her yıl 31 Ocak tarihine kadar HMRC’ye sunulmalıdır. Geç kalan beyannameler için cezalar uygulanabilir.
İngiltere’de vergi beyannameleri ne zaman verilmelidir?
- Kurumlar Vergisi Beyannamesi (Corporation Tax Return): Mali yılın bitiminden itibaren 12 ay içinde HMRC’ye sunulmalıdır.
- KDV Beyannamesi: Çeyrek dönemlerde veya yıllık olarak HMRC’ye rapor edilmelidir.
- Gelir Vergisi Beyannamesi (Self-Assessment): Her yıl 31 Ocak’a kadar verilmelidir.
Vergi beyannamesi verilmezse ne olur?
Vergi beyannamelerinin zamanında verilmemesi durumunda, HMRC tarafından gecikme cezaları ve ek vergiler uygulanabilir. Bu cezalar, beyan süresi uzadıkça artabilir.
Vergi planlaması neden önemlidir?
Doğru vergi planlaması, işletmelerin gereksiz vergi yüklerinden kaçınmasını ve maliyetlerini optimize etmesini sağlar. Vergi avantajlarını en iyi şekilde kullanarak şirketin kârlılığını artırmak mümkündür.
Sanal ofis hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak ve teklif almak için hemen bizimle iletişime geçin.